深圳小微企業(yè)如何申報增值稅?
2021-11-01 09:34:58
小微企業(yè)納稅申報流程。
國稅(因新單位性質、地點不明,暫確定如下):
1.增值稅一般在每月10號前申報,看有沒有出口;如果沒有出口。當月應納增值稅=銷項稅額-(期初備抵+(進項稅額-轉出進項稅額));如果為正數,則為當月應納稅額;如果是負數,則不需要支付當月津貼。
期間為1月的,應使用防偽稅控機中的IC卡在進入前制作稅票,同時在網上申報增值稅,并核對當月的認證發(fā)票和銷售發(fā)票。用IC卡報稅,你就成功了。
2、每季度結束后1-15天,主要根據利潤表申報本季度的收入、利潤總額和。企業(yè)所得稅=本季度利潤總額*25%,或累計利潤總額*25%-企業(yè)繳納的稅款。
地方稅:
城建稅、教育費附加=(增值稅+營業(yè)稅+消費稅)×3%,其他稅費按當地稅收規(guī)定辦理。
代扣代繳個人所得稅=(工資收入-2000)×適用稅率-速算扣除稅額。
每月10月前申報,遇節(jié)假日順延。
3.通常情況下,每個月都會先登記憑證并收集成本數據。月末,銀行賬戶、成本、產出、投入應于次月8日前結清,并按上述方式進行納稅申報。
1.登錄-核對日期(密碼1)-系統(tǒng)維護-完稅驗證-基礎信息維護-輸入稅號-保存并退出;
2.重新進入軟件-系統(tǒng)維護-完稅驗證-申報表選擇-選擇保存并顯示至主界面;
3.數據傳輸-其他傳輸-設置通訊參數(只填寫注冊碼,選擇互聯網)-其他傳輸-字典信息下載-遠程-下載成功返回主界面;
4.系統(tǒng)維護-完稅驗證-基礎信息維護-檢查下載信息是否正確;
5.增值稅:
(互聯網上)――數據傳輸――其他傳輸――輸出發(fā)票下載――遠程――提示下載成功――確認退出――輸入發(fā)票下載――遠程――提示下載成功――退出到主界面;
發(fā)票處理-輸出發(fā)票-普通發(fā)票數據錄入(a:錄入前點擊“增加”;b:含稅銷售額指不含無效發(fā)票金額的實際銷售額;c:一次只能選擇一種稅率;d:發(fā)票聯次是指包括作廢發(fā)票在內的聯次總數)――可以修改或刪除――保存并退回――輸出發(fā)票――無票錄入――方法同普通發(fā)票――保存并退回――輸入發(fā)票――其他輸入發(fā)票數據錄入――錄入方法同普通發(fā)票――保存并退出――輸入發(fā)票――貨物運輸發(fā)票數據錄入――錄入方法同普通發(fā)票。
7.填寫報表――增值稅――填寫各表(增值稅附表3、4由系統(tǒng)自動生成)――各表填寫完畢后務必保存退出――數據審核――點擊“審核”――審核成功――確認返回主界面;
8.上線-數據傳輸-數據上報-數據生成-遠程上報-申請成功提示-確認返回主界面;
抄稅是國家通過金稅卡工程控制增值稅專用發(fā)票的過程。企業(yè)需要開具增值稅專用發(fā)票的,必須購買稅控計算機。申請成為臨時認定一般納稅人后,必須到政府指定的單位購買金稅卡和IC卡(用于開票、抄稅、購買專票)。即把當月開具的所有發(fā)票記錄在發(fā)票IC卡上,然后上報稅務部門,讀入他們的電腦,作為你單位計算稅額的依據。一般是抄稅報稅,抄稅開具下個月的發(fā)票,相當于付清一個月的銷項稅。
◆úú我每個月約1 ~ 5日去稅務局收稅。
◎→是將本月防偽稅控開具的輸出發(fā)票提交報稅。
抄稅時,需要帶:
1.IC卡(開票系統(tǒng)已寫入稅務復印)。
2.本月所有輸出發(fā)票。
3.還有最后一張空白色發(fā)票。
4.本月開具的負面發(fā)票(無效發(fā)票)必須全部復印,收回的正面發(fā)票也必須復印。
5.購買并接收發(fā)票卡。
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